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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-01-20 18:08

但是甲供材料發(fā)票也交給了我司,錢(qián),直接是甲方代付了,我要將材料記入成本么,向上面那樣就沒(méi)有記入成本

YoYo 追問(wèn)

2017-01-20 21:04

是沒(méi)付錢(qián)出了個(gè)函讓甲方代付,甲方直接在給的工程里扣了,但發(fā)票和抵扣聯(lián)在我司,還是不記入成本么

袁老師 解答

2017-01-20 10:39

正確

袁老師 解答

2017-01-20 20:52

因?yàn)檫@20萬(wàn),你們就沒(méi)有付錢(qián)

袁老師 解答

2017-01-20 21:09

計(jì)入成本吧

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您好 附加稅計(jì)提跟繳納的分錄您做錯(cuò)了 計(jì)提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費(fèi)附加 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 增值稅您確認(rèn)收入的時(shí)候有沒(méi)有價(jià)稅分離
2020-01-04 12:32:27
正確
2017-01-20 10:39:55
是正確的
2017-01-20 10:39:24
增值稅是這樣處理的,進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)是:借 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5,銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)是:貸 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)7,一般銷(xiāo)項(xiàng)是大于進(jìn)項(xiàng)的,那就是你應(yīng)交的增值稅,在這里你應(yīng)交的增值稅是2,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的分錄那就得是:借 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(未交稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅,繳納的時(shí)候 是借 應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 貸 銀行存款,這樣應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅這個(gè)科目就是平的,未交里的發(fā)生額就是你的累計(jì)繳納增值稅。
2015-01-16 13:45:43
麻煩幫我看下面分錄對(duì)不對(duì),如果不對(duì),怎么更正,謝謝
2018-12-14 13:52:57
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