
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ曩I的財(cái)務(wù)軟件,我記入了 無(wú)形資產(chǎn),并每月攤銷,現(xiàn)在能不能直接把它轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款科目,繼續(xù)攤銷
答: 同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票的吧
財(cái)務(wù)軟件的起初余額其他應(yīng)收款,所有人對(duì)應(yīng)的科目怎么填寫(xiě)呢
答: 你好,在建賬的時(shí)候,在其他應(yīng)收款下面設(shè)置明細(xì)科目,然后錄入相應(yīng)的金額?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師們好,根據(jù)代賬會(huì)計(jì)那邊給的期初數(shù)據(jù)新建賬套時(shí),其他應(yīng)收款是貸方余額,財(cái)務(wù)軟件錄不了貸方數(shù)據(jù),該怎么辦尼?
答: 你好,那就改成借方負(fù)數(shù)金額


li-Lee 追問(wèn)
2021-11-09 14:55
樸老師 解答
2021-11-09 14:59
li-Lee 追問(wèn)
2021-11-09 15:03
樸老師 解答
2021-11-09 15:08
li-Lee 追問(wèn)
2021-11-09 15:24
樸老師 解答
2021-11-09 15:33
li-Lee 追問(wèn)
2021-11-09 15:34
樸老師 解答
2021-11-09 15:43