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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-12 14:05

你好,可以的,可以這么做。

01 追問

2021-11-12 14:42

一個分錄里當(dāng)月有部分發(fā)票認(rèn)證了的就做借,進項稅額,未認(rèn)證的做到待認(rèn)證進項稅額,請問老師平時是怎么做的?

郭老師 解答

2021-11-12 14:43

你好先所有的做到待認(rèn)證里面。

郭老師 解答

2021-11-12 14:44

莫知道這個月需要勾選多少發(fā)票,確定多少的時候還沒有結(jié)賬,然后把它改成鏡像就可以了,其他的不認(rèn)證還是待認(rèn)證里面。

01 追問

2021-11-12 14:51

以前是當(dāng)月進項當(dāng)月全部認(rèn)證抵扣,直接做到進項稅額,后期當(dāng)月進項不是全部認(rèn)證,按你的方法先做到待認(rèn)證中,抵扣部分就轉(zhuǎn)到進項中,前后不一致沒關(guān)系吧

郭老師 解答

2021-11-12 14:55

你好,怎么可能不一致?我說的這個方法是一致的,因為我們沒有結(jié)賬,直接在原憑證上修改的。

01 追問

2021-11-12 15:09

假設(shè)購貨,對方開了幾張發(fā)票,其中有一張發(fā)票未認(rèn)證,借庫存   應(yīng)交稅費進項稅額(當(dāng)月認(rèn)證的)    應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅額(未認(rèn)證的)   貸應(yīng)付     。 還有種方法,借:庫存   應(yīng)交稅費待認(rèn)證   貸:應(yīng)付    當(dāng)月認(rèn)證抵扣部分就做借:應(yīng)交稅費 (進項稅額 )  貸:應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進項稅額)

01 追問

2021-11-12 15:09

想知道老師平時怎么做的

郭老師 解答

2021-11-12 15:13

你好,你收到了發(fā)票之后,借庫存商品應(yīng)交稅費,待認(rèn)證貸銀行存款,然后月底的時候你不就是在計算出你需要認(rèn)證多少發(fā)票,月底就要計算,你不要結(jié)賬,然后你返回去,這個需要改的話,你就改成應(yīng)交稅費,待認(rèn)證那里修改一下應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

郭老師 解答

2021-11-12 15:13

或者是你單獨做一個分錄,按你做的那個分錄也可以的,只不過是你這個麻煩。

01 追問

2021-11-12 15:16

好的,我懂了,謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-12 15:17

不要客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,你準(zhǔn)備以后也不抵扣嗎?如果是的話可以的。
2022-03-24 13:21:45
你好,這個直接可以抵扣,不需要的
2022-03-05 21:44:00
你好,是可以這樣操作的?
2022-01-03 14:22:10
當(dāng)月沒有認(rèn)證的進項稅計入其他應(yīng)收款 1、入賬時: 借:原材料等 其他應(yīng)收款-進項稅備抵 貸:應(yīng)付賬款等 2、下月認(rèn)證時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:其他應(yīng)收款-進項稅備抵 3、月末 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅-紅字 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-紅字 月末"應(yīng)交稅費-未交增值稅"為紅字,就不用交增值稅了。
2021-06-22 19:50:58
你好 這個月補進去就可以
2021-05-12 13:18:49
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