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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2021-11-12 18:35

借管理費用-辦公費 貸銀行存款,然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-(減免稅額)借管理費用負數(shù)金額

追問

2021-11-12 18:37

實操中,解答的第二步,貸營業(yè)外收入,?????

徐阿富老師 解答

2021-11-12 18:40

不是,那是很早的做法,現(xiàn)在統(tǒng)一了,這是唯一標準,沒有第二

追問

2021-11-12 18:42

老師,2020年交了,按你的第一步已做好,申報系統(tǒng)忘了錄,開業(yè)至現(xiàn)在也一直未交過增值稅,2020年那筆280如何處理?

徐阿富老師 解答

2021-11-12 18:43

你是是沒有填到申報表里?可以現(xiàn)在補上

追問

2021-11-12 18:46

2020年的,直接補上?那就沖減2021的管理費用,這樣可以嗎?附件用什么?(還是沒稅可交)

徐阿富老師 解答

2021-11-12 18:56

你是沒有申報還是沒有做賬?先把問題說明白

徐阿富老師 解答

2021-11-12 18:57

開始直接說20年沒有申報或者沒有做賬就好、不需要這樣轉(zhuǎn)彎抹角

追問

2021-11-12 19:00

2020年,280元,借管理費用,因一直有留抵(籌建期進項),2020年就未把280填入申報表,也未做借應(yīng)交稅費/減免的處理,2021也一直不用交增稅,請問2020年這筆280元,現(xiàn)如何處理?

徐阿富老師 解答

2021-11-12 19:03

你好可以在21年做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤,然后在申報表上填上數(shù)據(jù)。這些申報方法學堂里實操課都有的呢,你們怎么都不去學習啊

追問

2021-11-12 19:09

像我這種一直沒稅可交的,可不可以在交280元時,直接做借應(yīng)交稅費一減兔,貸銀存。(不做二步分錄),把數(shù)據(jù)在發(fā)生當月填入到申報表中?

徐阿富老師 解答

2021-11-12 19:16

不,現(xiàn)在就要做的,不是等?稅交再做的

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相關(guān)問題討論
你好 是的 你本期要抵減就這樣寫
2020-06-12 14:28:50
借管理費用-辦公費 貸銀行存款,然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-(減免稅額)借管理費用負數(shù)金額
2021-11-12 18:35:31
同學,這個感覺放到常規(guī)報銷里面合適
2022-03-28 14:53:33
你好,開票系統(tǒng)維護費發(fā)票280元是在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次填寫
2020-06-03 11:00:47
好,可以的,全額抵扣的,在你的主表23欄應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表附表四,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
2021-12-21 09:48:02
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