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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2017-01-25 11:36

那我的抵扣怎么做啊。我現(xiàn)在進待抵扣的。那我認證了要怎么做分錄

小靜 追問

2017-01-25 13:49

老師,你意思是我沒有認證前 借長期待攤費用 借 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行。認證后借應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅(進) 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣)。前后兩個二級科目不一樣。沖不掉啊。

小靜 追問

2017-01-25 15:24

老師你的借應(yīng)交稅費那里是不是打錯了。一級二級科目都一樣嗎

笑笑老師 解答

2017-01-25 10:39

您好,如果不記固定資產(chǎn),直接一次性計入費用,直接攤銷了。也可以計入固定資產(chǎn)核算。

笑笑老師 解答

2017-01-25 11:52

您好,等票認證后,借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 
您借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)不正確,應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

笑笑老師 解答

2017-01-25 15:10

您好,如果要一次性入費用, 
借:管理費用 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 
貸:銀行現(xiàn)金等 
 
發(fā)票認證后 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

笑笑老師 解答

2017-01-25 15:26

您好,借:管理費用 
應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 
貸:銀行現(xiàn)金等

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相關(guān)問題討論
您好!你是有進項稅額要轉(zhuǎn)出?
2017-12-26 16:34:30
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,計入一個應(yīng)交稅費,而不是待攤費用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,是的,沒錯是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36
你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
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