
16年12月份計(jì)提的增值稅,及附加稅,這月繳納了,怎么做分錄呢,用的軟件記賬,兩者都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(未交增值稅)應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅等,貸:銀行存款
老師,你好!我做完當(dāng)月的費(fèi)用和進(jìn)銷的分錄,接著是做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,計(jì)提附加稅和印花稅的分錄嗎?然后接著做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄嗎?謝謝!
答: 您好 按您這樣順序處理正確的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
營業(yè)稅附加稅在利潤表中作為成本費(fèi)用扣除,那么增值稅附加稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?在成本中怎么體現(xiàn)?
答: 增值稅所附加稅,還是在營業(yè)稅附加稅科目,作為成本扣除的


袁老師 解答
2017-02-01 18:54
袁老師 解答
2017-02-01 20:04