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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-02-01 19:02

上年底結(jié)轉(zhuǎn)后我看不到它們的余額了,再從借方結(jié)轉(zhuǎn)的話,借方不是成負(fù)數(shù)了?我就是按老師說的方法做的分錄。

袁老師 解答

2017-02-01 18:54

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(未交增值稅)應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅等,貸:銀行存款

袁老師 解答

2017-02-01 20:04

啊,上年你計(jì)提了,這些科目應(yīng)該有余額啊,如果你結(jié)轉(zhuǎn)到損益了,你本期直接借:未分配利潤,貸:銀行存款吧

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借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(未交增值稅)應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅等,貸:銀行存款
2017-02-01 18:54:52
您好 按您這樣順序處理正確的
2019-09-29 20:34:41
不是,增值稅是價(jià)外稅不影響公司的利潤。
2018-03-06 20:18:22
增值稅所附加稅,還是在營業(yè)稅附加稅科目,作為成本扣除的
2019-11-06 09:55:58
1、如果形成了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅借方余額,則做以下會(huì)計(jì)分錄處理:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)   2、如果原來計(jì)提過所得稅費(fèi)用,則做以下會(huì)計(jì)分錄處理:   借:銀行存款   貸:以前年度損益調(diào)整   3、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),做以下會(huì)計(jì)分錄處理:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:未分配利潤
2022-03-22 21:29:31
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