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送心意

小云老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2021-11-16 11:54

你好,在借方就代表是多交的

甄彥偉 追問

2021-11-16 12:29

后來他們說估計(jì)是進(jìn)項(xiàng)稅少錄了,成本多錄了,讓我調(diào)整一下,怎么調(diào)呢

小云老師 解答

2021-11-16 12:37

借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)  貸主營業(yè)務(wù)成本等

甄彥偉 追問

2021-11-16 13:15

好的謝謝老師

小云老師 解答

2021-11-16 13:21

不客氣,祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
?你好;? 不平衡; 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報(bào)金額不一致 ;是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03
慶勻增值稅的余額,這樣與未交增值稅的余額可能一樣,也可能不一樣,因?yàn)槠谀┯囝~是需要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未交增值稅的。
2020-05-15 11:10:59
如果對沖后還有未交增值稅的借方余額,說明是留抵的增值稅
2020-08-12 11:54:28
同學(xué) 你好 月末應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額,應(yīng)交增值稅~未交增值稅沒有余額,正常
2018-12-11 10:17:36
您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
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