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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-06 11:05

 你好;  不平衡; 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報(bào)金額不一致 ;是否有尾差差異   

Happy 追問(wèn)

2022-06-06 14:00

應(yīng)交增值稅,是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),報(bào)表的數(shù)字比實(shí)際的數(shù)字少0.05   這些余額都是之前余下來(lái)的    現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

meizi老師 解答

2022-06-06 14:04

 你好 ; 那你就按照 賬上做  的數(shù)據(jù)處理 ; 到時(shí)    你實(shí)際少繳納了還是多繳納; 考慮做尾差計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支的 其他去   

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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
您好,不對(duì)的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
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