老師好!請問實(shí)操過程中,納稅申報(bào)計(jì)提職工福利費(fèi)14% 問
同學(xué),你好 是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額 答
老師,申報(bào)印花稅需要填寫對方書立人的信息嗎? 問
您好,您是申報(bào)哪個(gè)稅目? 答
老師好,請問兩個(gè)數(shù)據(jù)的比對要怎么比對呢?我需要給 問
哪兩個(gè)數(shù)據(jù)對比,今年和去年同期,還是今年和上期?一個(gè)是同比,一個(gè)是環(huán)比。 答
老師 你好 請問現(xiàn)在用軟著實(shí)繳是不是增值稅暫免 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,先進(jìn)制造企業(yè)可享受增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì),其中是不 問
是的,根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳 財(cái)政部辦公廳 國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于 2025 年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信廳聯(lián)財(cái)函〔2025〕217 號)第六條規(guī)定,總分機(jī)構(gòu)間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應(yīng)稅交易,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額。 答

1月18日,購入A材料100公斤,每公斤單價(jià)200元,貨款20000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600元,總計(jì)22600元。A材料已收到并驗(yàn)收入庫,開出轉(zhuǎn)賬支票(轉(zhuǎn)賬支票號ZZ002)支付款項(xiàng)。
答: 借,原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)2600 貸,銀行存款22600
(8)17日,從M企業(yè)購進(jìn)甲材料2000千克,單價(jià)20元千克,計(jì)40000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200元。上肥預(yù)付貨款50000元,余款退回。收到轉(zhuǎn)賬支票張,號碼 0944557。材料尚未到達(dá)。
答: 你好 借:在途物資?40000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5200, 銀行存款 4800 貸:預(yù)付賬款?50000
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
從M企業(yè)購進(jìn)甲材料2000千克,單價(jià)20元/千克,計(jì)40000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200元。上月已預(yù)付貨款50000元,余款退回。收到轉(zhuǎn)賬支票一張,材料尚未到達(dá)
答: 你好 借:在途物資40000??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5200,??貸:預(yù)付賬款 45200 借:銀行存款 ?50000—?45200,貸:預(yù)付賬款??50000—?45200

