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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-02-06 11:52

你好,先把暫估的沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬

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相關(guān)問題討論
你好,先把暫估的沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬
2017-02-06 11:52:58
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-23 09:35:38
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證,用紅筆寫金額。
2017-05-24 13:13:35
沖銷 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2016-04-06 18:19:24
你好, 對 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
2020-06-02 09:30:06
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