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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-09 16:22

你好,不需要針對增值稅部分暫估的

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-09 16:24

那老師只對成本暫估了比如說我暫估1000,借原材料1000,應付賬款1000,這月銷售了結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務成本500,貸原材料500,下個月來發(fā)票了,預估少了,應該是借原材料1500,貸應付1500,我紅沖了暫估的,結(jié)轉(zhuǎn)的成本還改嗎

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-09 16:33

老師在嗎,能幫我解答下嗎

鄒老師 解答

2018-01-09 16:36

你好,成本確有錯誤都是可以做相應調(diào)整的

?心如薄荷天然涼 追問

2018-01-09 16:38

那我是不是等發(fā)票來了入賬時把上月成本紅沖按照正確的入賬呢

鄒老師 解答

2018-01-09 17:08

你好,可以紅沖做正確的,也可以綜合一筆做調(diào)整分錄的

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相關(guān)問題討論
你好,不需要針對增值稅部分暫估的
2018-01-09 16:22:01
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-23 09:35:38
你好, 對 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
2020-06-02 09:30:06
你這個暫估那個原材料發(fā)票回來么,你那個沖掉按發(fā)票重新做 你這個之前做領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫么,這個對應使用之前金額有問題么,沒有不需要沖掉
2019-11-07 14:09:51
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證,用紅筆寫金額。
2017-05-24 13:13:35
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