老師,收到福利費(fèi)專票當(dāng)月,如果選擇勾選不抵扣,借管理費(fèi)用貸銀行存款就可以。如果選擇認(rèn)證抵扣,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款,轉(zhuǎn)出時(shí)借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底結(jié)轉(zhuǎn):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣還要交增值稅,是不是哪里理解的不對(duì)
加油小學(xué)生
于2021-11-19 15:16 發(fā)布 ??1125次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-11-19 15:20
同學(xué)你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),就平了。
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你好,前面部分對(duì)的,后面部分是月底全部進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23

借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開(kāi)始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022-09-19 16:26:52

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
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