
請問下建筑業(yè)分公司去年已結(jié)轉(zhuǎn)的成本發(fā)現(xiàn)是總公司的,現(xiàn)在要調(diào)賬,調(diào)增時(shí)借以前年度損益調(diào)整6萬貸主營業(yè)務(wù)成本6萬【這里可以做借方紅字嗎?】,調(diào)稅時(shí)借以前年度損益調(diào)整6萬*25%=1.5萬貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1.5萬。那這樣應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅豈不是一直有貸方余額?
答: 你好;? ? ? ?你調(diào)整的話 可以 原來分錄 不變 做 借方紅字的 。? 到時(shí) 你 企業(yè)所得稅? ? ? 調(diào)整后? ?你成本去年是多做了嗎?? ?
如果賬本上出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額核查完后,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(出口征退稅差)的余額,如果要調(diào),借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本),貸:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)紅數(shù),可以嗎
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)可以的,沒問題的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年做帳時(shí) 借 主營業(yè)務(wù)本 貸 應(yīng)付帳款 多記了 現(xiàn)在要調(diào)帳 怎么處理 如何用以前年度損益調(diào)整科目?
答: 你好;? ? 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 ; 借? ?以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配 -未分配利潤? ?


小魚兒 追問
2021-11-19 16:32
meizi老師 解答
2021-11-19 16:33
小魚兒 追問
2021-11-19 16:35
meizi老師 解答
2021-11-19 16:38