
老師,我上月發(fā)生了350000銷售收入,40265的稅額,有進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證,交了4500的稅費(fèi),這個(gè)會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
答: 你好,借:借:應(yīng)收賬款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入350000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)), ,
老師講問銷售收入免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,如何做會計(jì)分錄。
答: 你好,同學(xué)。借:管理費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷售收入正常入賬即可
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,銷售辦公用品50000元,假設(shè)銷項(xiàng)增值稅稅額500,收到銷售價(jià)稅合計(jì)50500元,會計(jì)分錄?另購進(jìn)木材甲成本20000元,進(jìn)項(xiàng)稅額200元,會計(jì)分錄?
答: 你好,借銀行存款50500,貸主營業(yè)務(wù)收入50000,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)500,借原材料20000,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)200,貸銀行存款20200


易 老師 解答
2021-11-19 19:07