
去年的免征增值稅都計入了主營業(yè)務收入里,今年還需要做調整嗎?需要做的話分錄可以這樣做嗎?1、借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅 2、借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 3、借:營業(yè)外收入 貸:利潤分配-未分配利潤 4、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 第3、4個分錄是把以前年度損益調整和營業(yè)外收入結轉到利潤分配里 把分錄做成這樣對嗎?
答: 可以
現在發(fā)現16年一筆收入未提增值稅,直接去主營業(yè)務收入了,現在調整賬務,如下:借:主營業(yè)務收入 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費/應交增值稅/銷項 相應的利潤調整如下:借:本年利潤 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配/未分配利潤 對嗎?如果錯誤,正確的怎么做?
答: 一般納稅人?申報的對嗎?借以前年度損益調整貸應加稅費-應交增值稅-銷項,借利潤分配貸以前年度損益調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年四季度的應交增值稅我應該怎么做分錄啊,當時報表上我寫的應交增值說450元,沒有沖了應該怎么做到今年1月份啊,小規(guī)模的,用的快賬的軟件,上面沒有以前年度損益調整
答: 您好!你有沒有收入呢?你確認收入的時候怎么做的分錄


袁老師 解答
2017-02-07 09:55
袁老師 解答
2017-02-07 10:20