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A 夢啊
于2021-11-22 13:49 發(fā)布 ??844次瀏覽
美橙老師
職稱: 中級會計師
2021-11-22 13:56
如果管理服務已經(jīng)履行,可以按期確認收入,沒有收到錢同樣可以確認收入。借:應收賬款貸:其他業(yè)務收入應交稅費—應交增值稅
A 夢啊 追問
2021-11-22 13:59
好的謝謝
美橙老師 解答
2021-11-22 14:07
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我們公司管理老板的另幾家公司,每家應收管理費用60萬,現(xiàn)在還沒收到錢,那么我要計提收入嗎
答: 如果管理服務已經(jīng)履行,可以按期確認收入,沒有收到錢同樣可以確認收入。 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅
計提社保的時候不用分開個人和公司部份嗎?個人該是管理費用,公司部份是其他應收吧?
答: 個人的在工資計提,發(fā)工資扣除 單位負擔的單獨計提
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末計提管理人員工資,也要和其它管理費用一起結轉嗎
答: 你好!是的要一起結轉的
你好,老師,上月我的管理費用多計提了20元,這個月如何處理?
討論
比如1月份工資管理人員個人4000-258社保=實發(fā)3742. 計提 借 管理費用-工資 貸 應付薪酬4000 計提公司承擔社保 借 管理費用-社保750 貸 應付薪酬-社保750,老師之后還要怎么做呢?
累計帶薪缺勤,計提費用時,統(tǒng)一都計入管理費用嗎?還是還有別的科目
我的意思是差的數(shù)正好是計提的兩個管理費用的總和 但是我不知道哪一步錯了
所有的管理費用都不能計提是嗎
美橙老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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A 夢啊 追問
2021-11-22 13:59
美橙老師 解答
2021-11-22 14:07