老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

請問小規(guī)模納稅人匯算清繳補繳企業(yè)所得稅分錄是不是直接寫借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
答: 您好,您是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
小規(guī)模納稅人收到去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,做了分錄:借:銀行存款,貸:利潤分配_未分配利潤,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤之間不想等,怎么調(diào)整
答: 你好,這個不影響的,只要你做了1000年都隨意調(diào)整,或者是利潤分配,你的報表勾稽關(guān)系就是不一致。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個人獨資企業(yè)小規(guī)模納稅人季度已經(jīng)繳納個人經(jīng)營所得稅,現(xiàn)在要把完稅的經(jīng)營所得轉(zhuǎn)到法人個人卡上,有幾百萬,該如何去做賬呀,還沒到年底,是可以直接把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配,然后再應(yīng)收股利然后再銀行存款嗎?是直接當(dāng)分紅處理嗎
答: 你好? 個人欠單位的錢 可以用分紅來抵??

