
我們以代付了公司和業(yè)主的水電費(fèi),再以物業(yè)的形式開(kāi)發(fā)票加了6個(gè)點(diǎn)的稅問(wèn)業(yè)主要水電費(fèi)的費(fèi)用,該怎么做分錄
答: 同學(xué)你好 你們開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票給業(yè)主嗎
計(jì)提本月的水電費(fèi),還未開(kāi)發(fā)票也未支付,怎么做分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好!借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。 月末借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司給物業(yè)交了,水電費(fèi)!沒(méi)先給開(kāi)發(fā)票!以后再開(kāi)!對(duì)外賬怎么怎么做分錄呢?當(dāng)月合算成本怎么辦呢?
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 需要取得發(fā)票才可以計(jì)入費(fèi)用或成本核算


如意的保溫杯 追問(wèn)
2021-11-24 09:55
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2021-11-24 09:57
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樸老師 解答
2021-11-24 10:00
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