
我們以代付了公司和業(yè)主的水電費(fèi),再以物業(yè)的形式開發(fā)票加了6個(gè)點(diǎn)的稅問(wèn)業(yè)主要水電費(fèi)的費(fèi)用,該怎么做分錄
答: 同學(xué)你好 你們開水電費(fèi)發(fā)票給業(yè)主嗎
計(jì)提本月的水電費(fèi),還未開發(fā)票也未支付,怎么做分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好!借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。 月末借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們公司給物業(yè)交了,水電費(fèi)!沒(méi)先給開發(fā)票!以后再開!對(duì)外賬怎么怎么做分錄呢?當(dāng)月合算成本怎么辦呢?
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 需要取得發(fā)票才可以計(jì)入費(fèi)用或成本核算


惘然 追問(wèn)
2017-07-10 16:10
宋生老師 解答
2017-07-10 16:11