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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-11-25 11:08

你好,可以先沖銷暫估,然后按實際情況做收入處理 

小丁 追問

2021-11-25 11:12

就是沖銷十月暫估款,然后確認十月收入,跟11月收入分開

鄒老師 解答

2021-11-25 11:16

(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

小丁 追問

2021-11-25 11:19

我是想說,10-11月 的收入能不能統(tǒng)一確認,因為有些報銷比較之后,分不清十月還是11月

鄒老師 解答

2021-11-25 11:19

你好,可以在11月份的時候統(tǒng)一確認 

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相關(guān)問題討論
你好,可以先沖銷暫估,然后按實際情況做收入處理?
2021-11-25 11:08:44
實務(wù)中是收到發(fā)票沖掉,沒有收到發(fā)票那就繼續(xù)暫估掛著
2019-11-23 10:11:38
你好 10月先暫估入庫 11月回來發(fā)票沖暫估分錄 然后按發(fā)票重新入庫入賬
2018-12-05 10:05:30
那我們這個月暫估收入的時候是不是要減少10萬塊暫估呢?--不需要的,您這個月已經(jīng)將上月暫估沖紅了,按正確的發(fā)票確認了收入嘛。就沒有其他的賬務(wù)處理了。
2019-12-04 11:13:02
收到發(fā)票調(diào)整之前分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料~萬股入賬 成本如果金額不準(zhǔn)確,那么需要調(diào)整,多了對沖,少了補計。
2019-01-12 21:27:44
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