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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-11-26 10:27

您好,需要找到原因再處理。

xxxxxxxx 追問

2021-11-26 10:29

需要怎么處理?

玲老師 解答

2021-11-26 10:34

。需要找到貸方的原因才能處理。需要找到貸方的原因才能處理。

xxxxxxxx 追問

2021-11-26 10:37

看這個嗎

xxxxxxxx 追問

2021-11-26 10:39

現(xiàn)在要怎么處理?

玲老師 解答

2021-11-26 10:42

不知道,你看沒看老師的回復?。你首先要找到是貸方的原因。

你首先要找到是貸方的原因,然后才能處理。比如是少入庫了,還是多出庫了?

玲老師 解答

2021-11-26 10:42

你一直強調怎樣處理都不知道是什么原因產(chǎn)生的。咋能處理呢

你一直強調怎樣處理都不知道是什么原因產(chǎn)生的,咋能處理呢?

玲老師 解答

2021-11-30 16:45

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相關問題討論
您好,需要找到原因再處理。
2021-11-26 10:27:34
你好,你們錄入是根據(jù)什么來做的?
2020-06-19 16:19:30
肯定是調整存在問題,庫存商品的余額必須是正數(shù)或0,不是是貸方的數(shù)據(jù)
2020-03-26 11:03:52
一、帳務處理應該是這樣的: 1、購進商品時 借:庫存商品 借:應交稅金--增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額) 3、結轉銷售成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2019-06-13 09:25:01
你先查一下庫存明細,什么情況導致的庫存商品貸方余額
2019-05-07 09:47:20
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