
老師,項目上工人工資一部分是對公付,一部分是發(fā)項目經(jīng)理代付,會計賬面上將計提工資和銀行流水實發(fā)的差異金額,這部分全部計入了其他應(yīng)付款~墊付工資,這個金額很大,年底了怎么平帳呀
答: 同學你好 這個直接發(fā)了就行
上月計提工資,這月不發(fā),入不入其他應(yīng)付款,還是不做處理?
答: 計入應(yīng)付職工薪酬吧
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
最新的計提工資中,個人社保部分是放在其他應(yīng)付款嗎
答: 不一定,你單位先墊付,有形工資扣除記其他應(yīng)收款
計提工資之后一直未發(fā)放,可以月末的時候和員工掛往來,放在“其他應(yīng)付款”里面嗎 這樣比較清楚是該發(fā)給誰的具體金額
5月份計提醫(yī)保,但是當月沒交,8月份補交,發(fā)放5月份工資時個人應(yīng)繳納醫(yī)保部分是計入其他應(yīng)付款嗎?
比如說計提應(yīng)付單位部分1000,繳納的時候:單位部分800(另外200塊是那個員工自行承擔),繳納的時候,我是需要計入,還是放在其他應(yīng)付款中沖抵?


外向的店員 追問
2021-11-26 11:43
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2021-11-26 11:45
樸老師 解答
2021-11-26 11:48
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2021-11-26 14:37
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2021-11-26 14:38
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2021-11-26 14:47