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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-29 15:04

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

微信用戶 追問

2021-11-29 15:11

新公司,,這個新建立賬套,,這個月有一個員工,剛剛提交的社保費,已扣,現(xiàn)在交社??鄣倪@月上月的

微信用戶 追問

2021-11-29 15:11

還要計提

郭老師 解答

2021-11-29 15:12

這個月繳納的是上一個月的嘛,上一個月你記起嗎。

微信用戶 追問

2021-11-29 15:21

這個月,剛剛建賬,上個月沒建賬,是不是交早了

郭老師 解答

2021-11-29 15:22

你好,不早
你上一個月沒有做,你應該補上在這個月。

微信用戶 追問

2021-11-29 15:23

員工這個月1號來的,到這個月底,這個月提交社??圪M

郭老師 解答

2021-11-29 15:25

這個月來的,你應該在下一個月才能驕傲。

郭老師 解答

2021-11-29 15:25

這個月來的,你應該在下一個月才給他申報多交了。

微信用戶 追問

2021-11-29 15:28

老師,單位交730.31/個人交377.34
麻煩老師,給一個完整的分錄,謝謝

微信用戶 追問

2021-11-29 15:29

那我怎么弄

微信用戶 追問

2021-11-29 15:29

稅務局那邊,交我這個月交

郭老師 解答

2021-11-29 15:30

借應付職工薪酬、企業(yè)負擔的730.31
其他應收款,個人負擔377.34
貸、銀行存款。

微信用戶 追問

2021-11-29 15:37

那這個多交,就這樣了,新公司一直沒建賬,那個交社保的在總公司上班,新公司有事就忙點,
這個月開始建賬把社保交了,這個月工資工資在新公司開,

微信用戶 追問

2021-11-29 15:40

這個月交的上月社保,是不是這個人的上月工資這點做新公司這邊呢

郭老師 解答

2021-11-29 15:43

可以的,你也可以全部讓個人來負擔。

郭老師 解答

2021-11-29 15:43

看你們單位自己自己要求。

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相關問題討論
您好 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
2020-07-09 15:04:43
借 應付職工薪酬-社保 貸 銀行存款
2016-01-12 16:20:46
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2021-11-29 15:04:02
你好 補做計提分錄 借;以前年度損益調(diào)整等科目, 貸;應付職工薪酬—社保 繳納社保 借;應付職工薪酬—社保 , 其他應收款(個人負擔部分),貸;銀行存款等科目
2020-05-20 16:51:17
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