
10月和12月都有認證進項發(fā)票,沒有抵扣,1月其他月份沒有認證,現(xiàn)在1月申報需要抵扣,申報表的主表和表二都是怎么填寫的?
答: 你10、12月認證了,就 要在當(dāng)月增值稅申報表里面,把 認證的進項稅填列在增值稅附表二里面,就會形成留底進項稅額,1月就是抵扣就是啟用之前認證的進項稅,形成的留底稅額
12月29號收到的進項發(fā)票今天12.1號發(fā)現(xiàn)稅號有誤,勾選平臺不能顯示。今天讓對方重新開具??梢栽诠催x平臺里勾選認證后在11月申報表里抵扣嗎
答: 同學(xué),你好 可以勾選抵扣,由你們申請紅字發(fā)票信息表,但是沖紅后要轉(zhuǎn)出這筆進項稅,目前不能顯示發(fā)票建議沖紅后再抵扣
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司現(xiàn)在對外還沒有取得收入,屬于籌備期,那么現(xiàn)在取得的進項發(fā)票,我要入賬嗎?如果入賬了是不是就要抵扣呢?沒有抵扣就留抵呢?在申報表上就要填寫負數(shù)金額呢?
答: 你好,是否需要抵扣,可以根據(jù)自己需要決定是否需要認證的 認證了就結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
老師請問進項發(fā)票已認證,申報表附表二應(yīng)該填在哪一行?本期認證相符且本期申報抵扣那里填不上數(shù)字呢?
請問老師,本期銷項20萬,進項發(fā)票只有一張50萬,可以在申報的時候只抵扣18萬,然后交2萬的稅,可以這樣填報嗎?具體在申報表里怎么填呢?
老師,我問一下,我認證的進項發(fā)票,在報稅時候是需要自己填到申報表二里面么?我只是因為快到期才認證,不抵扣,我應(yīng)該填在哪里。
請教老師 4月的進項發(fā)票網(wǎng)上認證過了,但5月申報未抵扣, 申報表手動改的數(shù)?,F(xiàn)在想6月還能抵扣嗎?要怎么操作?申報表怎么填?

