
10月和12月都有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有抵扣,1月其他月份沒有認(rèn)證,現(xiàn)在1月申報(bào)需要抵扣,申報(bào)表的主表和表二都是怎么填寫的?
答: 你10、12月認(rèn)證了,就 要在當(dāng)月增值稅申報(bào)表里面,把 認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅填列在增值稅附表二里面,就會(huì)形成留底進(jìn)項(xiàng)稅額,1月就是抵扣就是啟用之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,形成的留底稅額
12月29號(hào)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票今天12.1號(hào)發(fā)現(xiàn)稅號(hào)有誤,勾選平臺(tái)不能顯示。今天讓對(duì)方重新開具??梢栽诠催x平臺(tái)里勾選認(rèn)證后在11月申報(bào)表里抵扣嗎
答: 同學(xué),你好 可以勾選抵扣,由你們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,但是沖紅后要轉(zhuǎn)出這筆進(jìn)項(xiàng)稅,目前不能顯示發(fā)票建議沖紅后再抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司現(xiàn)在對(duì)外還沒有取得收入,屬于籌備期,那么現(xiàn)在取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我要入賬嗎?如果入賬了是不是就要抵扣呢?沒有抵扣就留抵呢?在申報(bào)表上就要填寫負(fù)數(shù)金額呢?
答: 你好,是否需要抵扣,可以根據(jù)自己需要決定是否需要認(rèn)證的 認(rèn)證了就結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣


1OO 追問
2017-05-07 14:47
鄒老師 解答
2017-05-07 14:48
1OO 追問
2017-05-07 14:51
鄒老師 解答
2017-05-07 15:15