
我們是一家供暖企業(yè),2016年11月15日開始供暖,2016年11月15日-2017年3月15日為一個采暖季,所以收取的采暖費要按4個月進行分攤。收取的管網(wǎng)建設費按10年攤銷。截止2016年11月底我們收采暖費502萬,配套費498萬,請問我收到款項是如何做分錄?月底確認11月份收入時又如何做分錄?同樣還是上述問題,開增值稅票普票如何做分錄?不開票又如何做分錄?急用,求老師解答!
答: 借:銀行存款貸502:遞延收益444.25應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)57.75;借:遞延收益111.06,貸:主營業(yè)務收入111.06借:主營業(yè)務成本4.15,貸:累計折舊4.15
我們是一家供暖企業(yè),2016年11月15日開始供暖,2016年11月15日-2017年3月15日為一個采暖季,所以收取的采暖費要按4個月進行分攤。收取的管網(wǎng)建設費按10年攤銷。截止2016年11月底我們收采暖費502萬,配套費498萬,請問我收到款項是如何做分錄?月底確認11月份收入時又如何做分錄?開增值稅票普票如何做分錄?不開票又如何做分錄?
答: 借:銀行存款502,貸:遞延收益收益502,借:遞延收益125.5貸:主營業(yè)務收入125.5,借:主營業(yè)務成本12.45貸:累計折舊12.45
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問這個月代開增值稅發(fā)票,當月扣繳的增值稅、附加稅、和水利建設稅如何做分錄
答: 借應交稅費-應交增值稅/附加稅/水利建設貸銀存 季度末的那個月借稅金及附加貸應交稅費-附加稅/水利建設。


袁老師 解答
2017-02-12 18:39
袁老師 解答
2017-02-12 19:30