
某機(jī)械制造企業(yè)2018年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本,1500萬(wàn)元銷(xiāo)售稅金及附加12萬(wàn)元銷(xiāo)售費(fèi)用20萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100萬(wàn)元),管理費(fèi)用500萬(wàn)元(含招待費(fèi)20萬(wàn)元,辦公房租36萬(wàn)元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬(wàn)元)投資收益25萬(wàn)元(含國(guó)債利息10萬(wàn)元、從深圳聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)15萬(wàn)元)營(yíng)業(yè)外支出10.5萬(wàn)元,系違反購(gòu)銷(xiāo)合同被供貨方處以的違約罰款。 其他資料補(bǔ)充:(1)當(dāng)年9月1日起租用辦公室,支付2年房租36萬(wàn)元;(2)企業(yè)已預(yù)繳稅款190萬(wàn)元 (1)計(jì)算該企業(yè)所得稅前可扣除的銷(xiāo)售費(fèi)用 (2)計(jì)算該企業(yè)所得稅前可扣除的管理費(fèi)用 (3)計(jì)算該企業(yè)計(jì)入計(jì)稅所得的投資收益 (4)計(jì)算該企業(yè)所納稅所得額 (5)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的所得稅稅額 (6)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅稅額
答: 1,3000×15%=450 你這個(gè)題目材料給錯(cuò)吧,銷(xiāo)售費(fèi)用20萬(wàn),廣告費(fèi)用100萬(wàn),這個(gè)明顯不對(duì)啊。
某機(jī)械制造企業(yè)2018年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本,1500萬(wàn)元銷(xiāo)售稅金及附加12萬(wàn)元銷(xiāo)售費(fèi)用20萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100萬(wàn)元),管理費(fèi)用500萬(wàn)元(含招待費(fèi)20萬(wàn)元,辦公房租36萬(wàn)元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬(wàn)元)投資收益25萬(wàn)元(含國(guó)債利息10萬(wàn)元、從深圳聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)15萬(wàn)元)營(yíng)業(yè)外支出10.5萬(wàn)元,系違反購(gòu)銷(xiāo)合同被供貨方處以的違約罰款。其他資料補(bǔ)充:(1)當(dāng)年9月1日起租用辦公室,支付2年房租36萬(wàn)元;(2)企業(yè)已預(yù)繳稅款190萬(wàn)元(1)計(jì)算該企業(yè)所得稅前可扣除的銷(xiāo)售費(fèi)用(2)計(jì)算該企業(yè)所得稅前可扣除的管理費(fèi)用(3)計(jì)算該企業(yè)計(jì)入計(jì)稅所得的投資收益(4)計(jì)算該企業(yè)所納稅所得額(5)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的所得稅稅額(6)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅稅額
答: 你好!很高興為你解答稍等……
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
某機(jī)械制造企業(yè)2019年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元銷(xiāo)售成本,1500萬(wàn)元稅金及附加12萬(wàn)元。銷(xiāo)售費(fèi)用200萬(wàn)元含廣告費(fèi)100萬(wàn)元。管理費(fèi)用500萬(wàn)元含招待費(fèi)20萬(wàn)元,辦公室房租36萬(wàn)元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬(wàn)元。投資收益25萬(wàn)元,含國(guó)債利息6萬(wàn)元從深圳聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)34萬(wàn)元,權(quán)益法計(jì)算投資某公司損失15萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外支出10.5萬(wàn)元。系違反購(gòu)銷(xiāo)合同,被供貨方除以的違約罰款。當(dāng)年9月1日起租,用辦公室支付兩年房租36萬(wàn)元。企業(yè)已預(yù)繳稅款190萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)所得稅,稅前可扣除的銷(xiāo)售費(fèi)用。計(jì)算該企業(yè)所得稅,稅前可扣除的管理費(fèi)用。計(jì)算該企業(yè)記錄計(jì)稅所得的投資收益。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的所得稅稅額。計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)補(bǔ)退的所得稅稅額。
答: 正在耐心解答,請(qǐng)稍等


小雯子老師 解答
2021-12-02 20:40
義氣的唇膏 追問(wèn)
2021-12-02 20:55
小雯子老師 解答
2021-12-02 21:21
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2021-12-02 21:22
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