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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-02-13 15:38

當(dāng)時繳款的時候做的分錄:
管理費(fèi)用  社保費(fèi)(單位)
其他應(yīng)收款       社保費(fèi)(個人)
銀行存款  

如今其他人的其他應(yīng)收款從工資中扣除,離職人員自己出現(xiàn)金,若算離職人員只出個人部分,不需要沖減單位部分呢?該如何做帳?

努力型咸魚 追問

2017-02-13 15:57

哦,如果是算上單位部分個人交,就是借管理費(fèi)用- 社保費(fèi)(單位),其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個人)貸現(xiàn)金,如果是只是算個人部分,就是借其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個人)貸現(xiàn)金是嗎?

袁老師 解答

2017-02-13 15:17

沖減管理費(fèi)用--保險費(fèi),借:管理費(fèi)用--社保費(fèi)(負(fù)值)借:現(xiàn)金

袁老師 解答

2017-02-13 15:42

它不是木有工資了嗎,和上面一樣

袁老師 解答

2017-02-13 16:15

上傳圖片 ?
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沖減管理費(fèi)用--保險費(fèi),借:管理費(fèi)用--社保費(fèi)(負(fù)值)借:現(xiàn)金
2017-02-13 15:17:17
您好!這樣的外帳不建議入。
2017-01-06 16:13:08
你好,補(bǔ)計提就是了 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-07-03 10:05:17
你好 借 管理費(fèi)用-殘保金 借 管理費(fèi)用-社保 負(fù)數(shù)
2019-07-10 16:12:12
你好!這個借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
2024-07-13 08:53:49
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