
發(fā)票失控進項稅轉(zhuǎn)出后,本期繳納進項稅額轉(zhuǎn)出留底了一部分,整個過程分錄如何做?比如進項稅額轉(zhuǎn)出23000,留底10000,實際繳納13000,該怎么做賬務處理?
答: 同學你好,分錄如下 借:應交稅費-應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 23000 貸:應交稅費-已交增值稅 13000 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 10000 借:應交稅費-已交增值稅 13000 貸:銀行存款 13000
我公司已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出,請問具體的賬務處理怎么弄呢
答: 你好 借成本費用 貸進項轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度進項稅額轉(zhuǎn)出賬務處理
答: 您好 請問上年度分錄怎么寫的

