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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-14 09:54

就是他報(bào)表上有稅費(fèi),有部分發(fā)票他沒認(rèn)證,他沒做進(jìn)去,我現(xiàn)在必須按事實(shí)做進(jìn)去,稅費(fèi)我就直接抹掉?那樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤虧的很多,老板就說這不行

曙光 追問

2017-02-14 10:06

不全是,實(shí)際情況我條件盤點(diǎn),沒有倉庫,庫存商品我是按照外帳做的,我手上沒有現(xiàn)金所以貨幣資金我只做了銀行余額,應(yīng)付賬款之類的往來,我就按所有手上發(fā)票錄

吳月柳 解答

2017-02-14 09:51

你好,內(nèi)賬不需要做價(jià)稅分離

吳月柳 解答

2017-02-14 10:03

你們外賬都是真實(shí)的嗎?建內(nèi)賬應(yīng)該盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)才行

吳月柳 解答

2017-02-14 10:11

那你把留抵稅額計(jì)入到庫存商品成本里

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相關(guān)問題討論
你好,內(nèi)賬不需要做價(jià)稅分離
2017-02-14 09:51:39
你好,你想問的問題具體是?
2017-09-09 14:44:08
老師上面是您回復(fù)的我的上面的問題,我不明白。負(fù)數(shù)發(fā)票按照您說的第一步這么做憑證嗎?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17
B
2015-05-25 06:24:23
掛個(gè)其他應(yīng)收款--稅款吧
2017-02-14 10:07:00
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