老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對紙質(zhì)的采購入庫單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場價(jià)格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

農(nóng)產(chǎn)品都是免稅的,他們單位給我們開的發(fā)票我們可以做成本吧?我們是通訊工程公司,我們幫他們開的發(fā)票,收入進(jìn)帳后,款要付給他們,那他們就開的這個(gè)發(fā)票,是付款單位抬頭的發(fā)票,這樣沒問題吧?他們開票的內(nèi)容不能是農(nóng)產(chǎn)品吧?只能開勞務(wù)費(fèi)或材料費(fèi)吧
答: 您好!對方開給你們公司的發(fā)票里面可以做成本。 可以是農(nóng)產(chǎn)品。
你好老師,園林綠化養(yǎng)護(hù)開票是現(xiàn)代服務(wù)6%的發(fā)票,那付款只能付勞務(wù)費(fèi),其他的材料費(fèi),機(jī)械費(fèi)是不能付了對嗎
答: 你好! 對的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是屬于農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)零售行業(yè),現(xiàn)在我要向員工支付一筆款項(xiàng),款項(xiàng)是用于公司原材料得采購,但是員工先填寫借款單,然后采購?fù)曛髴{票報(bào)賬,付款的時(shí)候,匯款用途是寫原材料采購還是員工借款
答: 你好,寫員工預(yù)支材料采購款


半城煙沙 追問
2017-02-14 14:43
宋生老師 解答
2017-02-14 10:22
宋生老師 解答
2017-02-14 10:29
宋生老師 解答
2017-02-14 14:54