老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

我們公司做內(nèi)賬,以收據(jù)作為收入,費用報銷單作為支出,并沒有做會計分錄之類的,這樣做對嗎?
答: 內(nèi)賬無所謂,不做分錄也可以
會計人員把費用報銷單已經(jīng)做賬。但是出納還未給報銷人款項的會計分錄
答: 借;管理費用 貸;其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司食堂包餐,老板買菜沒有任何單據(jù),是他自己墊付的錢要怎么記會計分錄呀?要跟老板補一張費用報銷單嗎?
答: 您好,分錄,借;其他應(yīng)收款-XXX(老板姓名),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。需要補一張費用報銷單的(找發(fā)票頂替),之后,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:其他應(yīng)收款-XXX(老板姓名)


自覺的跳跳糖 追問
2021-12-06 17:31
玲老師 解答
2021-12-06 17:32