
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么往資產(chǎn)負(fù)債表里填呢
答: 以負(fù)數(shù)填入未分配利潤項(xiàng)目里面。
上個(gè)月管理費(fèi)用有余額2000,我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤借方了,可做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不平衡就差這個(gè)2000,應(yīng)該怎么處理?
答: 你是軟件做賬么,這個(gè)需要點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)自動結(jié)轉(zhuǎn)才可以
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
籌建期間的費(fèi)用我計(jì)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),到月底要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 嗎,如果月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的話,那如何在以后年度攤銷,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,資產(chǎn)負(fù)債表中無法顯示這一項(xiàng)呀
答: 要是想以后攤銷的話,應(yīng)該計(jì)入長期待攤費(fèi)用--開辦費(fèi)科目

