
出口發(fā)票開了普票0稅率,但其中包含了海運費,那么增值稅申報時出口貨物銷售額是填開票金額還是扣除海運費的金額呢?
答: 同學(xué)你好,填寫扣除海運費的金額,銷售收入要剔除海運費的,即使開票含了海運費,在確認(rèn)收入也要扣除海運費的。
稅負(fù)率=(增值稅銷項稅-增值稅進項稅)/不含稅銷售額,如果當(dāng)月開了出口發(fā)票,不含稅的銷售額包含開的出口發(fā)票嗎?
答: 您好!這個是包含了的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)企業(yè)的出口銷售金額(不開發(fā)票,只是形式發(fā)票),需要填寫增值稅申報表嗎?
答: 你好,現(xiàn)在出口,是要開增值稅普通發(fā)票的呀

