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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-12-07 09:07

你好 借營業(yè)外支出
貸進項

玲老師 解答

2021-12-07 09:11

借:營業(yè)外支出——滯納金
貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉出)

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同學你好 ?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-01-21 14:54:52
你好 借營業(yè)外支出 貸進項
2021-12-07 09:07:32
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好 借:應交稅金——應交增值稅——銷項稅額 12364.4 營業(yè)外支出 493.62 貸:應交稅金—應交增值稅——進項稅額 12858.02
2019-10-24 11:22:41
您好, 你是指用留底抵扣銷項吧
2024-08-06 21:16:38
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