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老實的期待
于2021-12-07 09:29 發(fā)布 ??866次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-12-07 09:36
同學(xué)你好直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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20年加計抵減的稅在21年一并抵扣會發(fā)生退增值稅附加稅怎么做帳
答: 同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
老師您好、增值稅附加稅是根據(jù)增值稅填的、那增值稅本來是10元、抵扣了2元。那附加稅的計算基數(shù)是不是就是8元了?
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
抵稅是指什么稅,以后年度的增值稅附加稅都可以嗎
答: 你好,報稅是企業(yè)被核定的所有的稅,包括增值稅附加稅
調(diào)增之前年度收入及所產(chǎn)生的增值稅附加稅分錄
討論
老師,增值稅附加稅額,小規(guī)模減免后,還需要繳納嗎?繳的話按票面金額填寫還是按稅額乘以3%來填寫
老師你好,請問下上個月辦理了增修稅留抵退款。這個月增值稅附加稅申報表需要怎么填呢?
老師公司的接的項目以前說的價格是不含稅的,現(xiàn)在都要開票,開票后對方把增值稅附加稅補我們,開票產(chǎn)生的稅費補我們,會錄如何做
老師您好我公司外管預(yù)交的增值稅附加稅,怎么做分錄
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 458332 個
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