
老師您好 我單位3月欠增值稅稅額6479.63元,附加稅226.78元(增值稅附加稅都稅額未繳納)。4月單位把進(jìn)項(xiàng)票已補(bǔ)足,補(bǔ)進(jìn)稅額6722.67元。請(qǐng)問老師 5月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻值智肥欠襁€需要繳納3月的附加稅226.78元?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)需要的
請(qǐng)問,上期有留抵增值稅,本期繳納附加稅的時(shí)候是按照本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅,還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅?
答: 你好,本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實(shí)繳的增值稅來算的,本期實(shí)繳的增值稅=本期銷項(xiàng)-本期進(jìn)項(xiàng)-留抵的增值稅 也就是說:本期繳納附加稅 是以 本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
留抵抵欠的附加稅按欠的稅款交附加稅還是按留抵抵欠后的增值稅交附加稅呢?
答: 按留抵欠后的增值稅交附加稅

