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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-12-07 10:20

你好,這個(gè)具體的什么業(yè)務(wù)家具的減12%。

A-Yoyo 追問

2021-12-07 10:24

是商務(wù)咨詢公司,昨天稅務(wù)局電話來說我們有這個(gè)政策,我也是很懵的!所以求助老師

A-Yoyo 追問

2021-12-07 10:26

目前就是想了解,我要操作的就是把2021年1月-11月份的稅額加起來-進(jìn)項(xiàng)稅額的總和,得出的銷項(xiàng)稅額按12%繳納,還是按12%扣除?另外已經(jīng)之前不知道政策,還是按實(shí)際繳納稅額的,是不是要做退稅處理,賬務(wù)處理應(yīng)該如何操作呢?

郭老師 解答

2021-12-07 10:27

你們屬于現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除是10%啊。

郭老師 解答

2021-12-07 10:27

應(yīng)該是一到11月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額乘以10%。

郭老師 解答

2021-12-07 10:27

填寫到附表四,本期發(fā)生額里面,你看一下,你能填寫嗎?因?yàn)槲覀冞@邊是按月申報(bào)填寫的,都是當(dāng)月的跨越的,得去稅務(wù)局。

A-Yoyo 追問

2021-12-07 10:34

好的,謝謝郭老師

郭老師 解答

2021-12-07 10:35

不用客氣工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)具體的什么業(yè)務(wù)家具的減12%。
2021-12-07 10:20:50
你問咋做聲明還是咋申報(bào)申報(bào)表?
2019-08-05 14:43:11
你好,享受政策是在二二年。
2022-01-10 10:48:20
你好,是加計(jì)抵減嗎 借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入(或者其他收益)
2019-09-16 15:24:43
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 這個(gè)需要交稅再抵扣
2020-01-08 13:19:38
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