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騎行的蝸牛
于2021-12-07 16:01 發(fā)布 ??1016次瀏覽
洋洋老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-12-07 16:07
應收款項是無法收回嗎,不再支付的是應付款項吧,如果無須支付,計入營業(yè)外收入,后面把協(xié)議附上作憑證附件
騎行的蝸牛 追問
2021-12-07 16:20
是對方無需支付給我們的應收款,是要做壞賬嗎?
洋洋老師 解答
2021-12-07 16:26
你們的應收款無法收回?那要看你之前是否計提壞賬準備,計提的話直接核銷,
2021-12-07 16:35
之前沒有計提,現在怎么處理呢?
2021-12-07 16:36
直接計入營業(yè)外支出-壞賬損失
2021-12-07 16:51
老師 我們是事業(yè)單位 沒有營業(yè)外支出這個科目,是不是還是要過“壞賬準備”科目?
2021-12-07 17:11
可以通過壞賬準備過渡一下,事業(yè)單位的財務會計核算是有其他支出吧
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我期初其它應收款有筆沒有錄入,因賬套以開帳,錄入不了期初了,現在收回來了款,怎么樣做憑證
答: 你好,做憑證調整一下,既然你漏入一方肯定還有一方的數也不對。
早上好!請問票2月公司已開出,當月客戶未付款,票已作為應收款的憑證,3月份客戶付款,那用什么來做憑證入賬呢?謝謝
答: 你好 銀行支付的用銀行回單就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年年底一家客戶應收賬款10萬元,沒有結轉到2019年,現在應該怎么做憑證調整?能告訴我憑證怎么做么?
答: 應收賬款余額會自動形成下年期初余額的,不用結轉的
甲公司應收賬款期末余額在貸方39140元,乙公司應收賬款期末余額在借方19140元,現在兩個公司并戶,我應該怎么做憑證
討論
應收賬款優(yōu)惠給客戶1000元,要怎么做憑證
客戶在我司抽商品,以此商品抵我司的應收賬款該如何做憑證?抽中的商品一直未出
老師,去年年底一家客戶應收賬款10萬元,沒有結轉到2019年,現在應該怎么做憑證調整?
就是我方開票是按單價1.75開的票后來對方和我們這邊銷售協(xié)商按1.71開,所以票多開了金額但并沒有寄回,只是寄了一個情況說明讓我們沖應收賬款,這怎么做憑證啊
洋洋老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 2162 個
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騎行的蝸牛 追問
2021-12-07 16:20
洋洋老師 解答
2021-12-07 16:26
騎行的蝸牛 追問
2021-12-07 16:35
洋洋老師 解答
2021-12-07 16:36
騎行的蝸牛 追問
2021-12-07 16:51
洋洋老師 解答
2021-12-07 17:11