
想問一下,我們的跟廠家代理直銷商品的,我們銷售的客戶直接在廠家拿貨,廠家又是對著我們的客戶開增值稅發(fā)票的。中間的差價(jià)我們要給廠家開發(fā)票。這種情況會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好,你按照差價(jià)做金額做收入處理即可
我們發(fā)貨根據(jù)客戶需要讓開增值稅發(fā)票的就開,不需要的就不來,其實(shí)客戶也就欠廠1.5萬,但是前幾年好多來了增值稅發(fā)票的錢沒打過來,現(xiàn)在收到開發(fā)票的那個(gè)廠家打到公司帳戶貨款20萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,當(dāng)時(shí)不是記應(yīng)收賬款的嗎,現(xiàn)收到錢了,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我單位A有30名職工外派到 B公司工作,這30名職工產(chǎn)生的每月有40萬的工資應(yīng)發(fā)數(shù),這筆費(fèi)用都由B公司撥付,A需要給B開增值稅發(fā)票. 除此之外,A再?zèng)]有其他收入跟支出,B需要負(fù)擔(dān)這筆費(fèi)用給A帶來的全部稅費(fèi)支出,請問,A是開給B什么稅目的稅率為多少的發(fā)票?A需要開多少錢的發(fā)票?具體怎么算?A收到跟支付這筆費(fèi)用的具體會(huì)計(jì)分錄是什么?
答: 你好開勞務(wù)費(fèi)用就可以了,稅率是六個(gè)點(diǎn)的,40萬乘以(1%2B6%)這是發(fā)票的價(jià)稅合計(jì),附加稅所得稅等另外算,收到這筆錢做收入,借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)


梅雪 追問
2017-02-14 16:42
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2017-02-14 16:35
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2017-02-14 16:41
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2017-02-14 16:44