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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-12-08 16:37

您好!已交是當(dāng)月已經(jīng)繳納當(dāng)月的
待抵扣一般是認(rèn)證了還沒有抵扣的
未交是本月要交還沒有交的

不會太晚 追問

2021-12-08 16:38

您好,那有未認(rèn)證未抵扣的嘛?

宋生老師 解答

2021-12-08 16:42

你好!當(dāng)然有啊,待認(rèn)證進(jìn)項稅

不會太晚 追問

2021-12-08 16:45

老師您好,先認(rèn)證了才能進(jìn)行抵扣,那這樣怎么做賬呢?我這一塊都是懵的

宋生老師 解答

2021-12-08 16:50

你好!你認(rèn)證的時候借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—貸認(rèn)證進(jìn)項稅

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您好!已交是當(dāng)月已經(jīng)繳納當(dāng)月的 待抵扣一般是認(rèn)證了還沒有抵扣的 未交是本月要交還沒有交的
2021-12-08 16:37:00
增加減少統(tǒng)計的是多交,未交的嗎
2020-02-20 15:19:09
您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
要結(jié)轉(zhuǎn)
2017-01-10 08:53:07
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