
老師 我想問下 就是我這邊購(gòu)買的項(xiàng)目報(bào)名費(fèi) 對(duì)方開不了票過來 但金額就幾百塊錢 我能不能在賬上面計(jì)入管理費(fèi)用 然后報(bào)企業(yè)所得稅是納稅調(diào)增啊
答: 同學(xué)您好,可以的??梢韵扔?jì)入費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就行。
老師,購(gòu)買開票軟件的那個(gè)錢已經(jīng)支付了,發(fā)票他們開回來后弄丟了,賬上已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了,這個(gè)沒有發(fā)票是不是要企業(yè)所得稅納稅調(diào)增了,若調(diào)增的話,在納稅調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表哪個(gè)欄次調(diào)增了?
答: 扣除項(xiàng)目其他里面就行。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某居民企業(yè)2019年銷售產(chǎn)品收入1100萬元,企業(yè)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)185萬元,企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)12.5萬元、研發(fā)費(fèi)用30萬元,以下說法正確的是()。銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是20萬元研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15萬元管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15.5萬元管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是5萬元
答: 你好 銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是20萬元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15.5萬元

