
老師已經(jīng)預(yù)付防水款了,沒(méi)有正式票,年底了我記管理費(fèi)用,來(lái)年我企業(yè)所得稅匯算作納稅調(diào)增可以嗎
答: 同學(xué)你好 只要你匯算清繳之前沒(méi)有發(fā)票就要調(diào)增
老師,購(gòu)買開(kāi)票軟件的那個(gè)錢已經(jīng)支付了,發(fā)票他們開(kāi)回來(lái)后弄丟了,賬上已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票是不是要企業(yè)所得稅納稅調(diào)增了,若調(diào)增的話,在納稅調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表哪個(gè)欄次調(diào)增了?
答: 扣除項(xiàng)目其他里面就行。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某居民企業(yè)2019年銷售產(chǎn)品收入1100萬(wàn)元,企業(yè)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)185萬(wàn)元,企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)12.5萬(wàn)元、研發(fā)費(fèi)用30萬(wàn)元,以下說(shuō)法正確的是()。銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是20萬(wàn)元研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15萬(wàn)元管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15.5萬(wàn)元管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是5萬(wàn)元
答: 你好 銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是20萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15.5萬(wàn)元


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2024-04-24 16:41
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