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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-15 20:55

我就是不知道該借什么科目,外帳有留底增值稅,只是為了報(bào)表能做平才做其他應(yīng)收,可是現(xiàn)在卻不知道怎么沖賬了

曙光 追問

2017-02-15 20:59

我們是制造企業(yè),當(dāng)然部分進(jìn)項(xiàng)票也是費(fèi)用,老師能不能代我寫的清楚點(diǎn),我轉(zhuǎn)不過來

鄒老師 解答

2017-02-15 20:53

借;相關(guān)科目   貸;其他應(yīng)收款——稅費(fèi)

鄒老師 解答

2017-02-15 20:58

你好,可以管理費(fèi)用,營業(yè)稅金及附加科目

鄒老師 解答

2017-02-15 21:02

借;管理費(fèi)用,營業(yè)稅金及附加   貸;其他應(yīng)收款——稅費(fèi)

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借;相關(guān)科目 貸;其他應(yīng)收款——稅費(fèi)
2017-02-15 20:53:41
你好 是的,這個(gè)是放到應(yīng)交稅費(fèi)---個(gè)人所得稅的 他放到其他應(yīng)收款,不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理,這個(gè)少量的,影響也不大的
2022-11-17 10:23:56
其他應(yīng)收款是和、應(yīng)交稅費(fèi)都是員工承擔(dān)的社保和個(gè)稅,公司還未代其繳納
2017-03-12 15:21:49
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 同時(shí)做以下的結(jié)轉(zhuǎn)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 這個(gè)是年末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,結(jié)平這個(gè)科目的分錄
2019-12-25 17:48:14
這個(gè)是應(yīng)付其他公司的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是購買進(jìn)項(xiàng)票了
2017-02-17 10:03:23
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