老師,當(dāng)月買的固定資產(chǎn)比如電腦打印機(jī),是在當(dāng)月的 問(wèn)
是在當(dāng)月的記賬軟件里的固定資產(chǎn)卡片里錄入 答
建筑行業(yè),項(xiàng) 目上有違返燃?xì)夤芾硪?guī)定的罰款計(jì)入哪 問(wèn)
那個(gè)直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入/支出 答
老師您好 公司本月開(kāi)票銷售設(shè)備和培訓(xùn) 報(bào)印花稅 問(wèn)
你好,按買賣就好 培訓(xùn)不需要交。 答
稅務(wù)局說(shuō)金稅四期數(shù)據(jù)比對(duì),公司一直沒(méi)有水電燃的 問(wèn)
可實(shí)話實(shí)說(shuō)的,看稅局怎么回復(fù) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工程項(xiàng)目上的砂、石、混凝土需要出入庫(kù) 問(wèn)
您好,這個(gè)看公司,不一定的 答

上年管理費(fèi)用多記20361元。即上年錯(cuò)誤分錄為:管理費(fèi)用:22573,貸:現(xiàn)金22573。正確的為:管理費(fèi)用:2257,貸:2257。請(qǐng)問(wèn)今年該如何做賬務(wù)處理呢?
答: 您好,可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整 借:現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 然后把差額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,上年度的賬務(wù)處理做錯(cuò)了 計(jì)提的時(shí)候借:管理費(fèi)用 38700 貸:應(yīng)付工資 38700 發(fā)放的時(shí)候借:管理費(fèi)用 38700 貸:現(xiàn)金 38700我在2019年應(yīng)該怎么樣調(diào)整這一筆分錄
答: 借:應(yīng)付工資 38700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用去年多記了20361。即錯(cuò)誤分錄為:借:管理費(fèi)用:22573貸:現(xiàn)金22573。正確分錄為:管理費(fèi)用2257,貸:現(xiàn)金2257。接下來(lái)怎么賬務(wù)處理
答: 您好!借以前年度損益調(diào)整 -20316 貸現(xiàn)金-20316


荷向陽(yáng) 追問(wèn)
2017-02-16 16:47
荷向陽(yáng) 追問(wèn)
2017-02-16 18:54
宋生老師 解答
2017-02-16 15:54
宋生老師 解答
2017-02-16 16:00
宋生老師 解答
2017-02-16 16:49
宋生老師 解答
2017-02-17 08:25