亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-02-16 17:46

關(guān)于福利費的分錄有哪些怎么做,不沖減應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該記入其他應(yīng)收款嗎

宋生老師 解答

2017-02-16 16:23

您好!不對。這個3600不沖減應(yīng)付職工薪酬的3600

宋生老師 解答

2017-02-17 08:26

您好!不是的。直接就當做福利費,發(fā)生時借:管理費用-福利費3600,貸:庫存現(xiàn)金 3600 ,計提工資,借:管理費用10000,貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)工資時,借應(yīng)付職工薪酬10000,貸:庫存現(xiàn)金10000 ,這樣做對嗎

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
上述分錄沒有問題
2017-12-07 21:25:59
你好,管理費用明細是辭退福利,應(yīng)付職工薪酬明細也是辭退福利
2018-03-02 14:42:05
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
貸:銀行存款 10000 以上分錄是不是很亂,正確嗎?如果錯,請老師糾正。
2017-09-01 00:18:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...