新辦企業(yè)的投資總額 明細(xì)怎么填寫?注冊(cè)資本是100 問
你好,你現(xiàn)在具體是填入哪個(gè)位置不會(huì)填。 明細(xì)就是各自50萬,各自股份50% 答
選項(xiàng)A不理解,里邊不是還有發(fā)行費(fèi)率么,僅股東要求的 問
選項(xiàng) A 正確,優(yōu)先股資本成本本質(zhì)是優(yōu)先股股東要求的必要報(bào)酬率 。發(fā)行費(fèi)率是計(jì)算資本成本時(shí)用于調(diào)整籌資凈額的(在公式分母扣減 ),不影響 “資本成本本質(zhì)是股東要求的必要報(bào)酬率” 這一本質(zhì)定義,二者分屬本質(zhì)與計(jì)算細(xì)節(jié)層面,不沖突 。 答
小規(guī)模企業(yè)購買商品并捐出的分錄和金額這樣的么?1 問
是的,就是那樣做的哈 答
不要發(fā)票是不是應(yīng)該直接轉(zhuǎn)私戶啊 問
是的,可以直接轉(zhuǎn)私的 答
固定資產(chǎn)暫估賬務(wù)處理 問
你好,比如借,固定資產(chǎn)a,資產(chǎn)暫估貸,應(yīng)付賬款。 答

我公司是房地產(chǎn)開發(fā)的,營改增之前已經(jīng)繳納營業(yè)稅,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤,需要重新開具,怎么辦?稅務(wù)怎么申報(bào)?
答: 不好意思啊老師,我點(diǎn)錯(cuò)了這個(gè)題抱歉
營改增后房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)如何預(yù)繳稅款
答: 一般納稅人采取預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目,應(yīng)在取得預(yù)收款的次月按照3%的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 計(jì)算方法為:應(yīng)預(yù)繳稅款=預(yù)收款÷(1+適用稅率或征收率)×3%,上述公式中的適用稅率或征收率,根據(jù)納稅人適用的計(jì)稅方法不同分別選擇,納稅人適用一般計(jì)稅方法的,按11%的適用稅率計(jì)算,適用簡易計(jì)稅方法的,按5%的征收率計(jì)算;計(jì)稅方法依據(jù)房地產(chǎn)老項(xiàng)目和新項(xiàng)目分別確定,開工日期在2016年4月30日前的老項(xiàng)目,納稅人可以選擇適用簡易計(jì)稅方法,一經(jīng)選擇,36個(gè)月內(nèi)不得變更,上述日期后開工的新項(xiàng)目,只能適用一般計(jì)稅方法。 以本題為例:甲公司銷售房地產(chǎn)老項(xiàng)目取得預(yù)收款后,如選擇適用簡易計(jì)稅方法,在8月應(yīng)預(yù)繳稅款=3885÷(1+5%)×3%=111(萬元);如未選擇適用簡易計(jì)稅方法,在8月應(yīng)預(yù)繳稅款=3885÷(1+11%)×3%=105(萬元)。后期新項(xiàng)目取得預(yù)收款,均按一般計(jì)稅方法,采用11%的適用稅率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。"
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我這里是房地產(chǎn)開發(fā)公司,16年?duì)I改增期間把所出售的商鋪的發(fā)票開了一部分出來,16年?duì)I改增之后又補(bǔ)開了一部分的營業(yè)稅的發(fā)票,現(xiàn)在我們公司一直對(duì)這部分的款項(xiàng)沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)收入 ,因?yàn)橹暗拈_發(fā)商跑掉了,開發(fā)成本好多還沒有確定,現(xiàn)在又到年底,如果結(jié)轉(zhuǎn)這部分的收入會(huì)交很多的所得稅,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話公司的稅務(wù)監(jiān)控會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
答: 營改增之后還有開了營業(yè)稅發(fā)票?營改增了還可以開營業(yè)稅的?
房地產(chǎn)開發(fā)在營改增之前的老項(xiàng)目預(yù)收房款是怎樣預(yù)提營業(yè)稅和所得稅的?如果預(yù)收30萬是計(jì)提多少?
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)銷售房地產(chǎn)應(yīng)繳納的土地增值稅為什么是 借 稅金及附加
房地產(chǎn)公司營改增之前預(yù)繳了3%的營業(yè)稅,現(xiàn)在紅沖了地稅發(fā)票,開了增值稅的發(fā)票,能不能用不含稅金額乘5%-之前預(yù)繳的營業(yè)稅
老師,你好,我是房地產(chǎn)企業(yè),營改增前繳納了營業(yè)稅,營改增后補(bǔ)開的發(fā)票我開的是零稅率的,我想問下,增值稅申報(bào)表如何申報(bào),具體填在那里?

