
房地產(chǎn)公司營改增之前預(yù)繳了3%的營業(yè)稅,現(xiàn)在紅沖了地稅發(fā)票,開了增值稅的發(fā)票,能不能用不含稅金額乘5%-之前預(yù)繳的營業(yè)稅
答: 如果房地產(chǎn)公司之前開的是地稅發(fā)票30萬元,現(xiàn)在紅沖地稅發(fā)票,開了增值稅普通發(fā)票30萬元,是不是不用補(bǔ)退稅款
請(qǐng)問營改增之前,房地產(chǎn)公司多預(yù)繳了增值稅,現(xiàn)在開預(yù)收發(fā)票,可以怎么把之前的多交沖掉
答: 你好,沖是沖不了,可以申請(qǐng)退稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營改增房地產(chǎn),營改增之前地稅開了地稅發(fā)票,營改增后確定面積了減少了需要退錢,需要重新開票,地稅票紅沖,那多交的稅怎么辦?能退嗎?現(xiàn)在紅沖后報(bào)稅怎么報(bào)?
答: 您好,地稅票紅沖,多交的稅申報(bào)退稅處理,現(xiàn)在紅沖的,報(bào)稅時(shí)不能報(bào)負(fù)數(shù),只能沖減本期的銷售額了。


方老師 解答
2018-04-15 21:57