
10月的錯誤分錄:借:管理費用推廣費2000,貸其他貨幣2000。借應付賬款散戶8000,貸其他貨幣8000。。 12月發(fā)現錯誤。需要調整為:借費用2000,應付6000。貸其他貨幣8000。怎么寫調整分錄付上什么原始憑證
答: 借其他貨幣資金貸應付賬款金額填寫2000。
我管理費用代方是其它應付款,到月底要給他們算結費用,我是用備用金也就是其它應收款來結,所以我就借其它應付款,貸其它應收款, 這只是一個轉帳的分錄,需要什么原始憑證嗎?
答: 備用金在個人卡里嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
油卡充值的時候直接開的是預付賬款的發(fā)票,做賬如果按照預付賬款做,那做管理費用的時候拿著加油小票作為原始憑證報銷來沖減預付賬款嗎,因為消費小票在油卡充值的時候已經開過發(fā)票了,不能在開了
答: 你給你開的油費發(fā)票,沖預付賬款

