
我公司收到客戶的貨款8萬元,給對方單位開具的發(fā)票為8萬元,但實(shí)際跟客戶談的貨款為7萬元,也就是我們還得給客戶打款1萬元過去,也就是給客戶的回扣款。這1萬元的回扣我公司該如何入賬?謝謝
答: 您好!要不就只能讓對方開紅字,要不就讓對方開發(fā)票。否則不能入賬,入了也要調(diào)整。
公司買的車輛保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司開具的保險(xiǎn)發(fā)票比實(shí)際付款多2分錢,這多的2分怎么入賬呢
答: 你好,可以按照實(shí)際付款金額做,如果發(fā)票和付款分開做賬的,這個(gè)差額做在營業(yè)外收入科目。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好。是這樣的,對方說要我們先給他們開具發(fā)票,并在發(fā)票上要備注“已全部支付”,“實(shí)付xx”,“未付xx”,實(shí)際是他們要先開票后付款。說后面付款先開票的,票可以開,但是應(yīng)該不能給他們在發(fā)票上備注“已付”“實(shí)付”“未付”字樣吧,與事實(shí)不符吧
答: 您好,與事實(shí)不符的可以不備注


宋生老師 解答
2017-02-17 11:24
宋生老師 解答
2017-02-17 11:26